Localisations & Législations

En tant que partenaire commercial de Sage, Deveho Consulting Group propose des versions standard localisées de Sage X3. Nous proposons un catalogue de versions localisées du noyau de ce logiciel. Nos versions législatives répondent aux exigences fiscales et aux pratiques locales. Elles proposent également des paramètres préconfigurés pour garantir la conformité avec les contraintes légales et les règles comptables en vigueur.

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Packs de localisation
Deveho

Un pack de localisation est un ensemble de mises à jour, de modules et de compléments préconfigurés conçus pour garantir la conformité de Sage X3 avec les exigences légales et réglementaires locales d'un pays ou d'une région spécifique.

Notre pack de localisation permet aux utilisateurs locaux des organisations multinationales d’utiliser efficacement et conformément la solution. Outre les composants réglementaires obligatoires, il comprend des fonctionnalités optionnelles très appréciées des utilisateurs locaux, même si elles ne sont pas requises par la loi. Il concerne principalement la finance et la comptabilité, car ces domaines sont soumis aux variations réglementaires les plus importantes d’un marché à l’autre. Il répond également aux exigences de reporting obligatoires dans d’autres domaines fonctionnels.

Chaque livraison comprend également une assistance linguistique qui fournit une langue de connexion locale et un contenu traduit, à l’exception de l’aide en ligne, des modules complémentaires externes et de certains rapports.

 

Fonctionnalités clés de nos localisations

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Prend en charge plusieurs langues

Notre équipe diversifiée compte + de 18 nationalités et langues, ce qui facilite la communication au-delà des frontières et nous permet d’accompagner efficacement nos clients dans plusieurs régions.

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Conforme à plusieurs législations

Deveho a développé ses propres législations grâce à 8 modules complémentaires de localisation dédiés couvrant les Pays-Bas, la Roumanie, le Maroc, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Lituanie et la Lettonie.

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Présent dans plusieurs pays

Deveho Consulting Group soutient vos projets de développement locaux et internationaux. Notre objectif est d’être véritablement « GLOCAL », en agissant comme un partenaire à long terme, où que vous exerciez vos activités.

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Entièrement conforme aux normes internationales

Nous concevons des solutions de localisation qui s’alignent parfaitement sur les cadres juridiques nationaux tout en restant conformes aux normes mondiales de Sage X3.

Overview des Localisations de Deveho

Conformité réglementaire
Sur le marché mondial actuel, il est essentiel de garantir la conformité réglementaire pour réussir à pénétrer et à opérer dans de nouvelles régions. Chez Deveho, nous sommes spécialisés dans la navigation dans des environnements réglementaires complexes afin de garantir que votre entreprise réponde à toutes les exigences légales et spécifiques à votre secteur d'activité sur divers marchés. Notre approche de localisation intègre la conformité à chaque étape, de l'adaptation du contenu à l'intégration des systèmes.

 

Fonctionnalité/pays Langue Déclaration TVA declaration UE Intrastat Immobilisations Stocks Importation des taux de change Contrôle des points de vente Facturation Electronique Saf-t
République Tchèque
Hongrie
Lettonie 1/1/2028
Lituanie 1/1/2028
Roumanie

Slovaquie
1/1/2027
Pays Bas

Nos
Législations

8 localisations standard

Pays Bas
  • Préconfigurations légales : structure financière, configuration comptable (plan comptable, codes comptables, journaux automatiques, taux d’imposition).
  • Déclarations financières et rapports TVA : rapports TVA (rapport préparatoire) + codes fiscaux. Gestion des dates fiscales (champ de date supplémentaire), le fichier téléchargé peut être directement transmis aux autorités au format XBRL.
  • TVA intracommunautaire UE : rapport des ventes UE et format XBRL (déclaration ICP).
  • Intrastat intracommunautaire UE : déclaration des échanges de marchandises entre les pays de l’UE au format XML.
  • Immobilisations : méthodes d’amortissement (méthode linéaire et dégressive).
  • Transactions sur stocks et écritures WIP.
  • Rapports et extraits de données financières (BS, P&L).
  • Fichier d’audit : fichier d’audit XAF.
Roumanie
  • Préconfigurations légales : structure financière, configuration comptable (plan comptable, codes comptables, journaux automatiques, taux d’imposition).
  • Déclarations fiscales : formulaire 300 (déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA) et gestion du formulaire 394 (transactions nationales). Toutes ces déclarations sont disponibles sous forme électronique au format XML. Flux d’importation et d’exportation, transactions triangulaires, autoliquidation de la TVA calculée automatiquement, gestion des dates fiscales (champ de date supplémentaire).
  • Rapports de TVA : récapitulatif de la TVA par taux et journaux de TVA (journal des ventes, journal des achats, journal de la TVA sur les paiements).
  • TVA sur les paiements : consultation des BP appliquant la TVA sur les paiements, avec une écriture comptable automatique.
  • TVA intracommunautaire de l’UE : formulaire 390 VIES (transactions UE) ;
  • Intrastat UE : rapport réglementaire pour déclarer les échanges de marchandises entre les pays de l’UE au format XML.
  • Importation des taux de change : taux de change de la Banque nationale roumaine (pour les écritures quotidiennes et de clôture) ; importation automatique de fichiers XML dans X3.
  • Gestion des stocks : consommation de matériel, réception, relevé de dépôt, session d’inventaire, rapport sur le solde des stocks, journaux automatiques standard pour enregistrer les transactions de stock dans la comptabilité.
  • Immobilisations : méthodes d’amortissement (linéaire, dégressif, accéléré).
  • Rapports et extraits de données financières : états financiers statutaires roumains (BS, P&L).
  • Contrôle des partenaires commerciaux : vérification des numéros de TVA des partenaires commerciaux via un service web auprès de l’administration fiscale roumaine. (Vérification de la validité des numéros de TVA, vérification des partenaires commerciaux inactifs, contrôle pour éviter la duplication des partenaires commerciaux). Contrôle du numéro d’identification unique des partenaires commerciaux afin d’éviter la duplication
  • Autres : le nom et la version du logiciel sont imprimés dans des rapports personnalisés conformément à la législation roumaine, comptabilisant chaque fin de période : revenus et dépenses au compte de bilan, écritures négatives pour les corrections.
  • Gestion des retenues à la source : ajustement du processus de retenue à la source conformément aux exigences SAF-T

Licences complémentaires

  • Facturation électronique – Flux entrant et flux sortant
  • SAFT : Le fichier d’audit standard pour la fiscalité (SAF-T) est une norme internationale pour l’échange électronique de données comptables entre les contribuables et les autorités fiscales.
  • Système E-Transport : Solution de transport pour surveiller le transport de marchandises en Roumanie.
  • E-TVA – collecte les données des documents déclarés auprès de l’ANAF afin de vérifier les déclarations.
République Tchèque
  • Préconfigurations légales : structure financière, configuration comptable (plan comptable, codes comptables, journaux automatiques, taux d’imposition).
  • Déclaration de TVA : déclaration de TVA (préparatoire, légale) au format XML, gestion des dates fiscales (champ de date supplémentaire), gestion des dates de déduction (gestion des champs de date fiscale supplémentaires pour le droit à déduction au niveau de la facture).
  • TVA – KHDPH : déclaration de contrôle au format XML (impression, requête).
  • TVA intracommunautaire UE : rapport des ventes UE (formulaire SHDPH) au format XML.
  • Intrastat intracommunautaire UE : déclaration des échanges de marchandises entre les pays de l’UE au format CSV.
  • Importation des taux de change : taux de change de la Banque nationale tchèque (pour les écritures quotidiennes et de clôture) – importation automatique de fichiers XML dans X3.
  • Immobilisations : méthodes d’amortissement (méthode linéaire et accélérée), suspension de l’amortissement.
  • Transactions et écritures sur les stocks.
  • Rapports et extraits de données financières (BS, P&L).
  • Contrôle des partenaires commerciaux: Vérification des numéros de TVA des partenaires commerciaux via un service web auprès de l’administration fiscale tchèque.
  • Autres : factures de prépaiement, symboles de paiement, téléchargement d’informations Ares BP, caisse de petite caisse.
Slovaquie
  • Préconfigurations légales : structure financière, configuration comptable (plan comptable, codes comptables, journaux automatiques, taux d’imposition).
  • Déclaration de TVA : déclaration de TVA (préparatoire, rapport légal, rapport relatif aux achats impayés depuis plus de 100 jours à compter de la date d’échéance) au format XML, gestion des dates fiscales (champ de date supplémentaire).
  • TVA KVDPH : déclaration de contrôle au format XML.
  • TVA intracommunautaire UE : déclaration des ventes UE (formulaire SVDPH) au format XML.
  • Intrastat intracommunautaire de l’UE : déclaration des échanges de marchandises entre les pays de l’UE au format XML.
  • Immobilisations : méthodes d’amortissement (méthode linéaire et accélérée), suspension de l’amortissement.
  • Transactions sur stocks et écritures WIP.
  • Rapports et extraits de données financières (BS, P&L) au format XML.
  • Autres : factures de prépaiement, symboles de paiement, caisse de petite caisse.
Hongrie
  • Préconfigurations légales : structure financière, configuration comptable (plan comptable, codes comptables, journaux automatiques, taux d’imposition).
  • Déclaration de TVA : déclaration de TVA 2xA65 & 2xA65M (préparatoire, rapport légal), format XML, gestion des dates fiscales (champ de date supplémentaire), TVA sur les paiements : consultation des BP appliquant la
  • TVA sur les paiements avec une écriture comptable automatique.
  • TVA intracommunautaire UE : déclaration 2xA60 – Ventes et achats UE au format XML.
  • Déclaration des transactions : rapport d’audit des factures de vente et d’achat / décret NGM (XML).
  • Importation des taux de change : taux de change de la Banque nationale hongroise (pour les écritures quotidiennes et de clôture) – importation automatique des fichiers XML dans X3.
  • RTIR (déclaration des factures en temps réel) : services de données en temps réel.
  • Immobilisations : méthodes d’amortissement (méthode linéaire).
  • Transactions sur stocks et écritures WIP.
  • Rapports et extraits de données financières (BS, P&L).
  • Contrôle des partenaires commerciaux :Vérification des numéros de TVA des partenaires commerciaux via un service web auprès de l’administration fiscale hongroise.
  • Autres : calcul du taux FIFO pour les paiements sortants, caisse de petite caisse, montants saisis dans la facture d’achat lorsque les comptes sont gérés en EUR, numéro d’identification du produit.
Lituanie
  • Préconfigurations légales : structure financière, configuration comptable (plan comptable, codes comptables, journaux automatiques, taux d’imposition).
  • Déclaration de TVA : déclaration de TVA (préparation, rapport légal).
  • Déclaration électronique à l’inspection fiscale : factures et bons de livraison (fichiers pour la déclaration du registre des factures à i.SAF et des bons de livraison à i.VAZ),
  • TVA intracommunautaire de l’UE : formulaire FR0564 ventes à l’UE, lié à la déclaration de TVA.
  • Intrastat intracommunautaire de l’UE : déclaration des échanges de marchandises entre les pays de l’UE au format CSV.
  • Conformité bancaire : fichier de paiement au format XML pour importation vers les banques lituaniennes : Swedbank, SEB, Luminor, Urbo (anciennement Medicinos), Šiaulių Bank.
  • Déclaration fiscale pour la pollution environnementale provenant de sources mobiles de pollution, rapport FR0521.
Lettonie
  • Préconfigurations légales : structure financière, configuration comptable (plan comptable, codes comptables, journaux automatiques, taux d’imposition), création automatique de dimensions pour les partenaires commerciaux et les produits.
  • Déclaration de TVA : déclaration de TVA (préparation, rapport légal, format XML).
  • Immobilisations : méthode d’amortissement, rapports.
  • Rapports et extraits de données financières (BS, P&L).
  • Contrôle des partenaires commerciaux : contrôle de l’unicité des partenaires commerciaux dans SAGE x3
  • Autres : comptabilisation des produits et des charges des périodes précédentes, impression de formulaires pour les ventes, les achats, la fabrication, les stocks et les finances. Création automatique de dimensions pour les partenaires commerciaux et les produits.
Maroc
  • Préparation

Plan comptable, groupe de comptes, pyramides, journaux.

  • La TVA marocaine

Un taux normal de 20% et des taux réduits de 7%, 10% et 14%.
Déclaration de TVA.
Enregistrement de la TVA.

  • Règlement des clients par traite

Mise en place de documents automatiques spécifiques pour la gestion des remises.

  • Des états financiers personnalisés

Bilan, journal, bilan actif et passif, compte de résultat.

Notre guide sur la législation relative aux tiers

Ce guide vous aide à identifier des solutions tierces fiables qui répondent aux exigences réglementaires locales tout en maintenant des normes élevées en matière de qualité et de compatibilité.

Sage partner bagde for Localisations page

 

Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus de détails..

Packs législatifs Sage X3
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  • Vietnam

Comment mettons-nous en œuvre la localisation ?

La mise en œuvre de la localisation dépend à la fois du pays concerné et de la complexité de vos processus métier. Chaque projet est donc abordé au cas par cas.

Notre objectif est de mener votre projet de localisation vers une réussite mutuelle en garantissant un contrôle total sur la qualité, le budget et les délais. Nous travaillons en étroite collaboration avec vos équipes pour analyser les exigences locales, définir la portée appropriée et fournir une solution entièrement conforme tout en restant alignée sur vos besoins opérationnels.

Tout au long du projet, nos consultants expérimentés appliquent des méthodologies éprouvées et les meilleures pratiques afin de garantir une mise en œuvre fluide, fiable et efficace.

Une fois la localisation mise en œuvre, quelle est la prochaine étape ?

La localisation n’est pas une opération ponctuelle. Les réglementations évoluent constamment et il est essentiel de rester en conformité.

En partenariat avec un cabinet d’audit renommé, nous fournissons des conseils juridiques continus et anticipons les changements réglementaires en proposant des mises à jour régulières de nos versions localisées de Sage X3. Cela garantit que votre système reste conforme à la législation locale et aligné sur les meilleures pratiques du marché.

Notre approche d’assistance à long terme vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier, tandis que nous nous chargeons de suivre et d’intégrer les évolutions juridiques et réglementaires.

Mises à jour et révisions

Les mises à jour des packs de localisation sont principalement motivées par des changements dans les réglementations locales. En étroite collaboration avec nos consultants et nos partenaires juridiques, nous surveillons en permanence les exigences légales de chaque marché et fournissons des solutions rapides pour garantir la conformité avec les lois locales.

En parallèle, nous suivons notre feuille de route interne pour introduire des améliorations fonctionnelles. Nous nous engageons à tenir nos clients informés de la portée et de l’évolution des fonctionnalités de localisation.

De nouvelles fonctionnalités réglementaires ou fonctionnelles peuvent être incluses dans notre feuille de route et, selon leur nature, peuvent faire l’objet d’une tarification supplémentaire.

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !